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落实审计整改 市退役军人事务局出台9项制度强化内控管理

  • 发布日期: 2024-04-22
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近日,市退役军人事务局积极采纳审计建议,印发《宿迁市退役军人事务局专项资金管理暂行办法》《宿迁市退役军人事务局财务交叉互查实施方案》《宿迁市退役军人事务局预算绩效管理办法》等9项制度,进一步规范单位内控管理,提高资金使用效益。

2023年8月至11月,市审计局在开展市退役军人事务局主要领导经济责任审计中发现,市退役军人事务局及其下属单位存在专项经费管理、使用不合规,部分账户收支脱离监管,租车采购不合规,国有资产管理不到位等问题。对此,审计提出进一步强化内控制度执行、加强专项资金管理、监督下属单位规范运作程序等建议。

对审计发现的问题和提出的建议,市退役军人事务局高度重视,第一时间成立整改工作领导小组并制定整改方案,定期召开专题会议,研究出台上述制度,从专项经费管理、绩效评价、零星工程管理、内控制度、国有资产管理等多维度提升单位内部控制水平,进一步规范财务管理,确保资金使用全过程合规合理。(李垦)

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